Sisäinen valvontaLaajuus (5 op)
Tunnus: R301LL285
Laajuus
5 op
Opetuskieli
- suomi
Vastuuhenkilö
- Tarja Tammia
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa. Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Kompetenssit: eettinen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, tilintarkastusosaaminen
Sisältö
- sisäisen valvonnan tarkoitus ja sääntely
- tarkastustyön vaiheet ja menetelmät
- tarkastustoimintana osana riskienhallintaa
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.
Taso 1
Sisäinen valvonta:
Opiskelija osaa kuvata sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.
Opiskelija osaa suunnitella annettujen ohjeiden perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Taso 2
Sisäinen valvonta:
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.
Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Taso 3
Sisäinen valvonta:
Opiskelija ymmärtää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija ymmärtää sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä.
Taso 4
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee sisäisen tarkastuksen prosessin.
Opiskelija osaa arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista.
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Taso 5
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sisäisen tarkastuksen prosessin.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista sekä antaa kehittämisehdotuksia organisaation johdolle.
Ilmoittautumisaika
02.10.2023 - 27.02.2024
Ajoitus
28.02.2024 - 22.04.2024
Laajuus
5 op
Virtuaaliosuus (op)
5 op
Toteutustapa
Etäopetus
Yksikkö
Tradenomikoulutus, liiketalous R
Opetuskielet
- Suomi
Paikat
0 - 60
Tutkinto-ohjelma
- Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
- Leila Buur
Vastuuhenkilö
Leila Buur
Opiskelijaryhmät
-
RA31L22KTradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022
Tavoitteet
Opiskelija tuntee sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa. Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Kompetenssit: eettinen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, tilintarkastusosaaminen
Sisältö
- sisäisen valvonnan tarkoitus ja sääntely
- tarkastustyön vaiheet ja menetelmät
- tarkastustoimintana osana riskienhallintaa
Aika ja paikka
28.02.2024 17.15-20.30 Zoom
11.03.2024 17.15-20.30 Zoom
22.03.2024 09:00- 11.30 Rantavitikka
25.03.2024 17.15-20.30 Zoom
15.04.2024 17.15-20.30 Zoom
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
22.04.2024 17.15-20.30
Uusintatentti 28.5.2024
Uusintatentti syksy 2024
Arviointiasteikko
H-5
Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)
Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.
Taso 1
Sisäinen valvonta:
Opiskelija osaa kuvata sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.
Opiskelija osaa suunnitella annettujen ohjeiden perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Taso 2
Sisäinen valvonta:
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.
Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.
Arviointikriteerit, hyvä (3)
Taso 3
Sisäinen valvonta:
Opiskelija ymmärtää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Opiskelija ymmärtää sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä.
Taso 4
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee sisäisen tarkastuksen prosessin.
Opiskelija osaa arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista.
Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Taso 5
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sisäisen tarkastuksen prosessin.
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista sekä antaa kehittämisehdotuksia organisaation johdolle.