Siirry suoraan sisältöön

Sisäinen valvontaLaajuus (5 op)

Tunnus: R301LL285

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Tarja Tammia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa. Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Kompetenssit: eettinen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- sisäisen valvonnan tarkoitus ja sääntely
- tarkastustyön vaiheet ja menetelmät
- tarkastustoimintana osana riskienhallintaa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Sisäinen valvonta:
Opiskelija osaa kuvata sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella annettujen ohjeiden perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Taso 2
Sisäinen valvonta:
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Sisäinen valvonta:
Opiskelija ymmärtää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija ymmärtää sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä.

Taso 4
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista sekä antaa kehittämisehdotuksia organisaation johdolle.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

28.02.2024 - 22.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
  • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
  • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
  • RA31L22K
    Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa. Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Kompetenssit: eettinen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen, tilintarkastusosaaminen

Sisältö

- sisäisen valvonnan tarkoitus ja sääntely
- tarkastustyön vaiheet ja menetelmät
- tarkastustoimintana osana riskienhallintaa

Aika ja paikka

28.02.2024 17.15-20.30 Zoom
11.03.2024 17.15-20.30 Zoom
22.03.2024 09:00- 11.30 Rantavitikka
25.03.2024 17.15-20.30 Zoom
15.04.2024 17.15-20.30 Zoom

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.04.2024 17.15-20.30

Uusintatentti 28.5.2024
Uusintatentti syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Sisäinen valvonta:
Opiskelija osaa kuvata sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tunnistaa sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella annettujen ohjeiden perusteella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Taso 2
Sisäinen valvonta:
Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija tietää sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Opiskelija osaa suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Sisäinen valvonta:
Opiskelija ymmärtää sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Opiskelija ymmärtää sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä.

Taso 4
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Sisäinen valvonta:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sisäisen tarkastuksen prosessin.

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta osana organisaation tavoitteiden saavuttamista sekä antaa kehittämisehdotuksia organisaation johdolle.